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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-05 14:57

您好
計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費 匯算清繳的時候納稅調(diào)整

快樂生活 追問

2019-11-05 15:02

也就是說,沒發(fā)票也行?

bamboo老師 解答

2019-11-05 15:02

沒發(fā)票的話 入賬了 匯算清繳的時候納稅調(diào)整

快樂生活 追問

2019-11-05 15:32

老師,過節(jié)向客戶轉(zhuǎn)賬1000元,代交個稅嗎?代扣個稅200元?

bamboo老師 解答

2019-11-05 15:32

過節(jié)向客戶轉(zhuǎn)賬1000元,代交個稅  代扣個稅200元對的

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相關(guān)問題討論
您好 計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費 匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2019-11-05 14:57:23
這個當(dāng)做員工工資處理哦
2017-05-25 10:15:14
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;銀行存款 做這個分錄,金額正數(shù)
2018-06-14 09:08:11
你好!要有付款的單據(jù)。
2017-07-04 15:44:53
不能的喲,1月的款,付的時候還沒收到發(fā)票,應(yīng)當(dāng)算是預(yù)付款。用采購申請的預(yù)付款貨款單據(jù)入賬和轉(zhuǎn)賬流水入賬即可。水電也是同理的。
2020-01-01 16:11:46
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