
你好,我單位的結(jié)余資金+其他應付-其他應收不等于銀行存款數(shù),在查問題時把銀行存款明細賬和當年的收入和支出是全部對上的,所以現(xiàn)在不知道問題出在哪兒了?
答: 銀行存款=結(jié)余資金+其他應付-其他應收這個公式是哪兒來的
摘要調(diào)整2015.11.30記002憑證借:現(xiàn)金 36800 貸:其他應付款 ——中稅盛市教課公司 36800在銀行存款明細賬中 摘要填啥...
答: 您好,在銀行存款明細賬中摘要填啥?不需要填寫銀行存款明細賬,需要填寫現(xiàn)金明細賬,摘要填寫調(diào)整2015.11.30記002憑證。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司向老板還之前的欠款,借:其他應付款——老板10000 貸:銀行存款10000 最后查明細賬,其他應付款——老板科目的余額借方10000元,貸方10000元,系統(tǒng)沒有直接從貸方?jīng)_銷為零。這樣合適嗎?準確的應該怎么做?
答: 你好!余額應該是自動相抵清零的??纯茨愕目颇吭O置是否有問題。
老師您好,咨詢您個問題,子公司按照股比借款給兩家股東,借其他應收款500,貸銀行存款500,控股股東借銀行存款275,貸其他應付款275,那控股股東合并報表這筆數(shù)據(jù)如何操作?
老師,關于車子事故理賠的情況,由其他公司代收,員工墊付的分錄怎么做?借:其他應收款貸:其他應付款,收到款的時候:借:銀行存款貸:其他應收款,支付給員工,借:其他應付款貸:銀行存款,這樣可以嗎
老師,你好,我想問下我們手客戶車款,客戶是微信支付的。我可以這樣做嗎!借:其他應收款,貸:其他應付款然后客戶又退回款項。借:其他應付款 貸:銀行存款
老師你好,給個人辦車貸 平時墊款的時候都是借其他應收款 貸其他應付款 抵押保證金,貸銀行存款。 但是現(xiàn)在還沒有給抵押保證金,墊款也只打了實際款的一半,因為沒有錢了。這科目怎么寫

