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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-04 13:38

你好,借:固定資產(chǎn)等15000貸:銀行存款14200營業(yè)外收入800

小玉8035 追問

2019-11-04 13:42

實(shí)際是沒有收到錢,記到營業(yè)外收入沒關(guān)系吧

立紅老師 解答

2019-11-04 13:45

你好,我們是做為買方還是賣方。

小玉8035 追問

2019-11-04 13:47

買方

小玉8035 追問

2019-11-04 13:48

是我跟人家買,我付的是14200,對(duì)方開的票是15000 我們先付了款,發(fā)票后來給我們開的

立紅老師 解答

2019-11-04 13:56

你好,如果800元不用再支付,就計(jì)入營業(yè)外收入。

小玉8035 追問

2019-11-04 13:57

好的,這個(gè)多的我不用交稅的吧

立紅老師 解答

2019-11-04 14:03

你好,將來如果利潤是正數(shù),交企業(yè)所得稅。

小玉8035 追問

2019-11-04 14:32

好的,謝謝

立紅老師 解答

2019-11-04 14:38

不客氣的,如果對(duì)老師回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝!

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你好,借:固定資產(chǎn)等15000貸:銀行存款14200營業(yè)外收入800
2019-11-04 13:38:55
你好 實(shí)際是你們公司業(yè)務(wù)購買電腦嘛
2019-07-15 16:09:11
您好 借:應(yīng)收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-11-27 10:29:05
你按照這個(gè)發(fā)票做賬就可以了,沒有現(xiàn)金附件
2020-04-22 07:28:04
你好 是可以的 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板
2019-07-26 09:19:22
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