公司的車保險(xiǎn),繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里包含一項(xiàng)法人個(gè)人的 問
能沖掉其他應(yīng)付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答
客戶要營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶嗎 問
客戶要營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以拍照或掃描發(fā)給客戶 答
我司為勞務(wù)公司,收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬 問
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 答
繳納社保單位部分跟個(gè)人部分,是通過應(yīng)付職工薪酬, 問
是通過應(yīng)付職工薪酬 答

老師問一下,老板要算公司利潤(rùn),是應(yīng)該用含稅額算還是不含稅額算,如果用含稅銷售額算,成本也用含稅額算,是否正確,我兩種方法都算了一遍,相差幾百萬,不知道怎么回事,謝謝?
答: 您好,用不含稅額算,如果用含稅額算,多出來的就是流轉(zhuǎn)稅。
老師問一下,1:不含稅銷售額—不含稅成本—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng))=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2:含稅銷售額—不含稅銷售成本—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng))=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
答: 不含稅銷售額—不含稅成本—期間費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價(jià)值變動(dòng)凈收益%2B投資凈收=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=利潤(rùn)總額*25%/銷售額(利潤(rùn)總額)?這個(gè)銷售額是含稅的嗎 利潤(rùn)總額=收入-成本-費(fèi)用除以利潤(rùn)總額這個(gè)稅負(fù)率不就是25%嗎
答: 你好,銷售額是不含稅的 除以利潤(rùn)總額當(dāng)然是25%的,因?yàn)樗枚惗惵示褪?5%

