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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-04 09:05

您好,借 預付賬款137100  其他應收款3500  貸 銀行存款 140600
借 固定資產(chǎn)總金額減去貸款利息不知道貸款利息是多少)未確認融資費用   貸 預付賬款 137100   長期應付款438000
攤銷財務費用,借 財務費用  貸 未確認融資費用

唱唱 追問

2019-11-04 09:11

老師,請問您所說的融資費用就只是指的貸款利息對嗎?

董老師 解答

2019-11-04 09:13

您好,是的,我無法判斷您的貸款利息是多少,首先計入未確認融資費用,然后逐月分攤計入財務費用

唱唱 追問

2019-11-04 09:32

老師,請問一下,所有貸款購置的車西都屬于融資租入對么?

董老師 解答

2019-11-04 09:34

您好,一般情況下是的,存在融資性質(zhì)的如果時間少于一年可以不用確認費用

唱唱 追問

2019-11-04 09:35

那我增加固定資產(chǎn)選擇增加方式時就需要選擇融資租入而不是直接購入對吧老師?

董老師 解答

2019-11-04 09:43

您好,是的,選擇融資購入

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相關問題討論
你好,借: 應收/銀行存款 貸: 收入 貸應交稅費-增值稅 借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 12:54:59
您好,借 預付賬款137100 其他應收款3500 貸 銀行存款 140600 借 固定資產(chǎn)總金額減去貸款利息不知道貸款利息是多少)未確認融資費用 貸 預付賬款 137100 長期應付款438000 攤銷財務費用,借 財務費用 貸 未確認融資費用
2019-11-04 09:05:30
您好 開出發(fā)票 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務成本 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 收到貨款銷賬 借 銀行存款 貸 應收賬款
2019-04-30 14:42:07
您好,普票那個是不需要的,購買方不需要
2022-01-18 20:57:14
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-13 10:43:39
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