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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-02 15:29

你好看你報(bào)表具體的格式 一般內(nèi)賬就是收入-成本費(fèi)用和稅金

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:30

我的內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表表一直不平

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:30

內(nèi)賬的固定資產(chǎn)需要填寫金額嗎

玲老師 解答

2019-11-02 15:31

固定資產(chǎn)要填寫金額 不然咋折舊

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:32

但是企業(yè)購(gòu)買的設(shè)備價(jià)格都不清楚

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:32

我沒(méi)辦法確定固定資產(chǎn)金額

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:33

我沒(méi)辦法進(jìn)行計(jì)算

玲老師 解答

2019-11-02 15:33

沒(méi)有發(fā)票嗎  按發(fā)票金額入賬

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:34

沒(méi)有發(fā)票

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:36

如果沒(méi)有發(fā)票 是不是這個(gè)固定資產(chǎn)就沒(méi)辦法算  資產(chǎn)負(fù)債表就沒(méi)辦法算平衡了就沒(méi)辦法算

玲老師 解答

2019-11-02 15:39

問(wèn)老板 讓老板給出一個(gè)數(shù)據(jù)

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:43

財(cái)務(wù)拿實(shí)收資本減去庫(kù)存金額減去設(shè)備額 算出來(lái)的固定資產(chǎn)可行嗎

玲老師 解答

2019-11-02 15:46

你好  這個(gè) 不好說(shuō) 看你們這際都發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:47

老板這邊也給不出具體的數(shù)據(jù)該怎么辦

玲老師 解答

2019-11-02 15:50

老板都不清楚 那東西是哪來(lái)的 ?問(wèn)經(jīng)手人 這個(gè)只能是單位內(nèi)部人員清楚 外人是不會(huì)知道的

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:53

那如果暫時(shí)不考慮固定資產(chǎn)呢  有什么方法可以吧資產(chǎn)負(fù)債表做平

玲老師 解答

2019-11-02 15:56

需要找到報(bào)表不平的原因。然后重新填寫報(bào)表。

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:59

我能不能使用倒算的方法  把差額放在未分配利潤(rùn)

玲老師 解答

2019-11-02 16:03

你好  你是在建賬嗎 建賬是可以這樣的  平時(shí)做賬這樣是不行的

辛勤的季節(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 16:05

這是公司第一次做報(bào)表  之前的東西都不是特別清楚

玲老師 解答

2019-11-02 16:06

資產(chǎn)負(fù)債表是按余額表填寫的  首先余額表要平的

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你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,然后登記賬簿,然后根據(jù)損益科目發(fā)生情況,填寫利潤(rùn)表欄次相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了
2018-09-12 17:41:39
同學(xué)你好 這個(gè)和外賬的一樣
2022-04-15 07:08:42
你好看你報(bào)表具體的格式 一般內(nèi)賬就是收入-成本費(fèi)用和稅金
2019-11-02 15:29:52
你好,是不是軟件有問(wèn)題
2017-08-09 15:57:45
1.可以查看勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)本期發(fā)生額(期末余額-期初余額)是否等于利潤(rùn)表里面‘凈利潤(rùn)’的本年累計(jì)數(shù)。等于就是對(duì)的,不等肯定是錯(cuò)的。 2.打開科目余額表,逐個(gè)科目去比對(duì)。 最基本的平衡是資產(chǎn)總額=負(fù)債總額+所有者權(quán)益 貨幣資金=現(xiàn)金(庫(kù)存盤點(diǎn))+銀行存款(銀行對(duì)賬單) 存貨=庫(kù)存產(chǎn)成品(可以盤點(diǎn))+庫(kù)存原材料(可以盤點(diǎn))+低值易耗品(可以盤點(diǎn))+庫(kù)存半成品(可以盤點(diǎn)) 應(yīng)交稅金=應(yīng)繳增值稅(增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)繳稅金相符)+應(yīng)繳附加稅+應(yīng)繳個(gè)人所得稅(個(gè)人申報(bào)表相符) 實(shí)收資本=營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資金 往來(lái)款:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款都有明細(xì)賬,可以一一確認(rèn)的,在半年、一年可以發(fā)詢征函對(duì)帳。 收入-支出=利潤(rùn) 所有收入都入賬,月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),收入月末余額0 銷售收入對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的銷售成本月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),銷售成本月末余額0 所有期間費(fèi)用月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),管理費(fèi)用月末余額0。營(yíng)業(yè)費(fèi)用月末余額0,財(cái)務(wù)費(fèi)用月末余額0
2019-11-19 10:00:01
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