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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-01 20:40

您好
借:成本費用等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
這樣寫分錄就好了

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 20:41

這個分錄我寫完了,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)什么分錄么?

bamboo老師 解答

2019-11-01 20:42

月末可以不做分錄 進項稅額留抵 下期有銷項的時候抵扣就好了

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 20:44

那我下期有銷項的時候,交的稅額等于:銷項-進項-上期留底稅額。分錄怎么寫?沒做過一般納稅人的?

bamboo老師 解答

2019-11-01 20:46

下期銷項稅額大于進項稅額的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 20:51

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 20:51

老師我按你的寫了一遍,借貸不平

bamboo老師 解答

2019-11-01 20:52

上期的留底也在進項里面 進項是30  轉(zhuǎn)出是70

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 20:52

銷項100   進項  10     上期留底20

bamboo老師 解答

2019-11-01 20:53

上期的留底也在進項里面 進項是30 轉(zhuǎn)出是70

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 20:57

這是有銷項月末做的分錄么一共就這么多

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 20:58

可是進項30我本期只有10上期留底20,全部算進項里,依什么為依據(jù)呢

bamboo老師 解答

2019-11-01 20:59

您上個月的留底20 寫在什么科目的?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 21:01

沒寫,不是說,有進項,沒銷項不用寫分錄么?

bamboo老師 解答

2019-11-01 21:11

借:成本費用等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
這個分錄您寫了  進項稅額上個月的20還是在的啊

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 21:12

那我下期抵扣是不是把我認證過的進項統(tǒng)計表要附注到后面呢

bamboo老師 解答

2019-11-01 21:14

不需要 您直接寫分錄就好了

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 21:14

好的

bamboo老師 解答

2019-11-01 21:14

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-01 21:18

老師我買的稅控盤,1借,管理費用,貸:銀行存款,說是可以免稅,2借,應(yīng)交稅費/減免稅。貸:管理費用,那么第二個分錄,是等有銷項再做,還是和第一個一起做了?

bamboo老師 解答

2019-11-01 21:19

第二個分錄等有銷項的時候需要抵扣才做
管理費用用借方紅字

上傳圖片 ?
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您好 借:成本費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等 這樣寫分錄就好了
2019-11-01 20:40:40
紅字沖減原來的分錄就可以了
2020-04-16 15:49:16
您這個分錄都是借方,不符合借貸記賬法的,肯定是不平的。
2018-08-10 13:46:46
您好, 勾選了才轉(zhuǎn)出呢
2022-01-07 17:12:06
你好,借進項 貸待認證進項
2020-05-29 11:09:19
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