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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-01 15:15

你好,應(yīng)當(dāng)這樣做才是的
借;銀行存款 12萬,貸;實收資本10萬,其他應(yīng)付款 2萬

徐燕 追問

2019-11-01 15:17

是老板從帳上只取20,000后,又存入100,000。

鄒老師 解答

2019-11-01 15:19

你好,那就是這樣做分錄
支取,借;其他應(yīng)收款2萬,貸;銀行存款 2萬
存入的時候,借;銀行存款  10萬,貸;其他應(yīng)收款2萬,實收資本 8萬

徐燕 追問

2019-11-01 15:22

好的,謝謝老師,祝工作愉快。

鄒老師 解答

2019-11-01 15:26

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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五萬的工資借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2020-07-20 10:19:17
您好,建議就這樣掛賬,慢慢的使用股東投資來還這個其他應(yīng)收款吧。不建議做回認(rèn)繳500萬元,實收資本為0。
2018-08-24 22:24:32
以前張三也沒實繳過注冊資金
2018-03-07 11:27:06
上述分錄處理是正確的,就是這樣處理
2017-11-15 16:13:36
1,如果之前是錯誤的,需要先沖回,然后做正確的 2,是什么情況造成的多出的實收資本 3,可以這樣處理
2017-08-15 10:01:46
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