
老師,我?guī)臀覀冾I(lǐng)導(dǎo)付的房租,他直接公戶轉(zhuǎn)給我工資卡上面了,摘要費(fèi)用報(bào)銷,但是我房租發(fā)票后面才去開具,那么他轉(zhuǎn)款給我的時(shí)候我怎么做賬,發(fā)票開來時(shí)怎么做,我個(gè)人之前在公司有掛了其他應(yīng)付款的,
答: 您好!你公司開發(fā)票給他是嗎? 這個(gè)先計(jì)入預(yù)收賬款。然后開發(fā)票給他的時(shí)候沖減預(yù)收賬款就可以了 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等。
其他應(yīng)付款二級明細(xì)房租沒有付,不用計(jì)提房租費(fèi)吧?房東凈收租,稅金公司承擔(dān),若是審計(jì)賬冊,會(huì)不會(huì)一定要公司開房租發(fā)票來做賬呢?
答: 是必須要發(fā)票才能入賬的,同學(xué)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付房租不是用其他應(yīng)付款嗎?
答: 如果是員工的房租,是福利,是通過應(yīng)付職工薪酬核算的


等風(fēng)來 追問
2019-11-01 15:47
宋生老師 解答
2019-11-01 15:51