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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-11-01 11:31

您好!你已經(jīng)認證了嗎?還是沒有認證

靈希月 追問

2019-11-01 11:32

沒認證

宋生老師 解答

2019-11-01 11:32

你好!你可以計入應交稅費應交增值稅-待認證進項稅里面

靈希月 追問

2019-11-01 11:32

請問老師,可以怎么處理,急,謝謝老師

宋生老師 解答

2019-11-01 11:34

你好!計入上面說的那個科目就好了

靈希月 追問

2019-11-01 11:35

那之后怎么處理呢老師

宋生老師 解答

2019-11-01 11:36

你好!以后你認證多少就轉(zhuǎn)多少到進項稅額里面

靈希月 追問

2019-11-01 11:38

認證多少轉(zhuǎn)多少,然后在看下個月銷項稅額和進項稅額的情況,在看交不交稅是吧

宋生老師 解答

2019-11-01 11:39

你好!是的,就是這樣的了。

靈希月 追問

2019-11-01 11:41

那如果已經(jīng)認證了呢

宋生老師 解答

2019-11-01 11:43

你好!已經(jīng)認證的就只能放在進項了。

靈希月 追問

2019-11-01 11:51

沒有別的辦法了嗎

宋生老師 解答

2019-11-01 11:52

你好!是的。你已經(jīng)認證就就在進項稅額里面。

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你好,進項稅額比銷項稅額多,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
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?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-10-10 09:54:01
你好! 需要的。
2020-04-16 12:03:12
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