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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-11-01 09:40

借 相關(guān)成本費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等  以后再認(rèn)證抵扣

kelly 追問

2019-11-01 09:42

那申報(bào)增值稅的時(shí)候,這部分在申報(bào)表上體現(xiàn)嗎

玲老師 解答

2019-11-01 09:43

報(bào)表上不體現(xiàn) 沒有認(rèn)證的不是進(jìn)項(xiàng)

kelly 追問

2019-11-01 09:47

等認(rèn)證抵扣時(shí),直接借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)就可以了對吧

玲老師 解答

2019-11-01 09:49

對的   直接借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)就可以了

kelly 追問

2019-11-01 11:06

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-11-01 11:07

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-08-01 10:12:20
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
借 相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等 以后再認(rèn)證抵扣
2019-11-01 09:40:16
你好!不需要,在申報(bào)表上留著就好了
2019-07-30 14:31:34
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2017-05-24 09:57:02
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