老師,我先問一下,在實(shí)際做賬時(shí),為了達(dá)到稅負(fù),一些進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,但是還必須入賬,怎么做賬務(wù)處理
kelly
于2019-11-01 09:36 發(fā)布 ??810次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2019-11-01 09:40
借 相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等 以后再認(rèn)證抵扣
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借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-08-01 10:12:20

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41

借 相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等 以后再認(rèn)證抵扣
2019-11-01 09:40:16

你好!不需要,在申報(bào)表上留著就好了
2019-07-30 14:31:34

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2017-05-24 09:57:02
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