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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-31 21:08

你好,同學(xué)。
工程項目結(jié)算要做結(jié)轉(zhuǎn) 
借 工程結(jié)算
貸 工程施工-合同 成本
工程施工-合同毛利

幽蘭 追問

2019-10-31 21:45

老師,我收到工程款是
借:銀行存款
貸:工程結(jié)算收入
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:工程結(jié)算成本
貸:工程施工—合同成本
完工結(jié)算應(yīng)該怎樣做

陳詩晗老師 解答

2019-10-31 21:45

完工的結(jié)算就是我給你的上面分錄 ,
將這些工程施工和結(jié)算做相反分錄沖銷

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這個參照真賬實操建筑房產(chǎn)課程學(xué)習(xí)吧
2018-08-03 09:54:28
林老師的課程嗎?我反饋給他
2018-05-08 17:26:47
您好,如果與你方簽訂了勞動合同,按照你公司員工待遇安排計入工資薪金
2019-04-03 16:52:35
你好,同學(xué)。 工程項目結(jié)算要做結(jié)轉(zhuǎn) 借 工程結(jié)算 貸 工程施工-合同 成本 工程施工-合同毛利
2019-10-31 21:08:15
被掛靠方: 1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-08-03 10:10:45
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