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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-10-31 11:21

您好,您啟用日期是10月份,您填的是年初余額和9月末的余額,還有1-9月份的累計借貸方發(fā)生額是嗎,您沒有做10月份的帳,沒有結(jié)賬,資產(chǎn)負債表應(yīng)該是不平衡的,年10月份做了以后,結(jié)賬了才可以生成10月份的資產(chǎn)負債表

南煙 追問

2019-10-31 11:22

但是我是昨天錄入了期初數(shù)據(jù),然后自動生成了資產(chǎn)負債表,但是這個數(shù)跟記賬公司給我的表的數(shù)據(jù)是不一致的

文老師 解答

2019-10-31 11:27

那主要是哪幾個科目不對您仔細核對過嗎

南煙 追問

2019-10-31 11:28

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款還有其他應(yīng)付款

文老師 解答

2019-10-31 11:40

您在仔細核對一下,你有用到預(yù)收預(yù)付嗎,有可能是重新分類的

南煙 追問

2019-10-31 11:51

沒有用預(yù)收預(yù)付,就上面我發(fā)的表,一個是9月份負債表,后面的就是我錄入期初數(shù)據(jù)后自動生成的

文老師 解答

2019-10-31 11:57

那您再仔細核對一下這幾個科目的明細科目

南煙 追問

2019-10-31 12:16

已經(jīng)核對了,沒有問題,但是就是跟她給我資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不統(tǒng)一

文老師 解答

2019-10-31 12:18

那您只算其中借方或貸方金額試試,

南煙 追問

2019-10-31 12:22

明細賬嗎?

文老師 解答

2019-10-31 12:28

是的,就是應(yīng)收賬款的借方明細的余額和貸方明細的余額,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付的也是

南煙 追問

2019-10-31 12:32

謝謝老師,已經(jīng)找到原因了,記賬公司給我的數(shù)據(jù)有誤

文老師 解答

2019-10-31 12:33

哦,好的,那就好,不客氣,這是我們的職責(zé)所在

南煙 追問

2019-10-31 12:33

那老師我現(xiàn)在就可以接著做賬了吧?然后結(jié)賬后資產(chǎn)負債表就是10月份的是嗎?

文老師 解答

2019-10-31 12:40

您好,是的,是這樣的

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您好,您啟用日期是10月份,您填的是年初余額和9月末的余額,還有1-9月份的累計借貸方發(fā)生額是嗎,您沒有做10月份的帳,沒有結(jié)賬,資產(chǎn)負債表應(yīng)該是不平衡的,年10月份做了以后,結(jié)賬了才可以生成10月份的資產(chǎn)負債表
2019-10-31 11:21:00
您好,您是自動生成的資產(chǎn)負債表嗎,科目余額表平嗎
2019-01-31 10:56:29
你好,需要做相關(guān)分錄,登記賬簿,然后出具報表的
2017-05-31 16:22:52
你好!是的,現(xiàn)在基本都是復(fù)式記賬
2022-03-07 21:19:00
你好,可以編制的 你需要把相應(yīng)日記賬作出分錄,然后登記賬簿,編制報表
2018-06-06 10:08:18
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