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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-31 07:42

您好
可以把前面的整理起來 這個月一起做分錄調整 然后進項抵扣

, 追問

2019-10-31 07:46

甘老師,比如4月份有一筆是借:管理費用218    貸:銀行存款218,之前沒有做出進項18元,現(xiàn)在想要調整應該怎么做調整分錄呢?

bamboo老師 解答

2019-10-31 07:49

借:管理費用 -18
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 18

, 追問

2019-10-31 07:49

明白了,謝謝老師

, 追問

2019-10-31 07:51

如果當時計入的勞務成本就沖減勞務成本是吧

bamboo老師 解答

2019-10-31 07:52

是的 當時計入的勞務成本就沖減勞務成本

, 追問

2019-10-31 07:58

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 可以把前面的整理起來 這個月一起做分錄調整 然后進項抵扣
2019-10-31 07:42:43
你已經(jīng)認證了這個發(fā)票嗎?
2021-12-31 15:37:49
你好,進項稅額轉出計入成本
2020-02-24 11:16:40
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,這樣做結轉分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-01-03 19:49:11
你好! 視同銷售,進項可以抵扣的
2019-10-09 08:04:12
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