資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù)指的是資產(chǎn)總額那個(gè)數(shù) 問
資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù),最下面的資產(chǎn)總額嗎? 答
公司給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包怎樣記賬 問
給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包,可入招待費(fèi)或宣傳費(fèi) 答
老師,公司在籌建期的費(fèi)用,是不是如果沒做到開辦費(fèi), 問
你好,在籌建期間只可以扣除60%確實(shí)是 答
老師,員工報(bào)銷款,辭職后公司賬上有余額沒有付給個(gè) 問
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):代賬錯(cuò)誤未糾正,用工資沖銷會(huì)讓賬更亂,虛減應(yīng)付工資。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):可能少報(bào)臨時(shí)工工資個(gè)稅,被稽查補(bǔ)稅滯納金。 合規(guī)建議:先紅字沖銷代賬錯(cuò)誤,讓賬面真實(shí);臨時(shí)工工資正常發(fā)、報(bào)個(gè)稅;若真欠錢,補(bǔ)簽債務(wù)抵消協(xié)議 答
老師,技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的比例大 問
你好,這個(gè)不一定了。基本上60%左右。 答

你好,請(qǐng)問新會(huì)計(jì)制度下,本年收回以前年度借給別的單位的借款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,因不涉及預(yù)算收支,預(yù)算會(huì)計(jì)需要做分錄嗎?用這筆款支出時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)需要做分錄嗎?
答: 您好,收回時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)不需要做分錄。用這筆款支出時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)也不需要做分錄。
老師,晚上好,這兩張圖一個(gè)是財(cái)政另一個(gè)是非財(cái)政都是差錯(cuò)的,那會(huì)計(jì)核算分錄怎么能相反了呢?比如財(cái)政會(huì)計(jì)分錄是借方是銀行存款,貸方是以前年度盈余,那非財(cái)政差錯(cuò)會(huì)計(jì)分錄呢
答: 非財(cái)政撥款差錯(cuò) 借,銀行存款 貸,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~年初
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
政府會(huì)計(jì)制度下的以前年度的工程今年結(jié)算,怎么核銷預(yù)付工程款?做的是,借:商品服務(wù)支出(結(jié)算差額款) 貸:銀行存款 借:累計(jì)盈余(預(yù)付工程款) 貸:預(yù)付賬款 這個(gè)對(duì)嗎?該工程屬于不需資本化的工程項(xiàng)目,維修性質(zhì)的
答: 你好, 正確的。