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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-30 18:00

您好
請問是多長時間的物業(yè)費(fèi)

Yurionly 追問

2019-10-30 18:01

這個票面上沒有體現(xiàn),可以直接做費(fèi)用嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-30 18:02

金額比較大 還是問清楚入賬比較合適 
稅務(wù)查到也會讓您提供合同的 合同上會注明期間的

Yurionly 追問

2019-10-30 18:05

好的

Yurionly 追問

2019-10-30 18:05

如果是一年的,這個分錄要怎么做?

bamboo老師 解答

2019-10-30 18:08

請問款項(xiàng)有沒有支付

Yurionly 追問

2019-10-30 18:10

已支付

bamboo老師 解答

2019-10-30 18:19

支付的時候請問分錄怎么寫的

Yurionly 追問

2019-10-30 18:19

還沒寫

bamboo老師 解答

2019-10-30 18:22

借:其他應(yīng)付款 29365.38
貸:銀行存款 29365.38
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)  28510.08/12=2375.84
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  855.3
貸:其他應(yīng)付款 2375.84+855.3=3231.14
 然后做個攤銷表 每月做份攤銷分錄
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)  28510.08/12=2375.84
貸:其他應(yīng)付款 2375.84

Yurionly 追問

2019-10-30 18:46

攤銷表是做一個總的,然后附到每月憑證后面嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-30 18:47

金額做個總的 然后按月增加攤銷金額跟攤銷月份 附到每月憑證后面

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您好 請問是多長時間的物業(yè)費(fèi)
2019-10-30 18:00:30
您好,三費(fèi)就是 取暖費(fèi),水費(fèi),電費(fèi)
2019-10-26 10:59:12
你好,加計抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好!正常的生產(chǎn)經(jīng)營的都可以,一般用于免稅或者集體福利之類的不能抵扣
2018-04-25 15:12:10
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