
請問老師,當(dāng)月抵扣的進項當(dāng)月轉(zhuǎn)出時抵扣聯(lián)是用來做賬還是和其他抵扣聯(lián)放一起存檔
答: 抵扣聯(lián)這個放憑證后面就可以
老師好,我們公司是出租方,代收代繳承租方電費,之前做賬都是把承租方的電費進項稅作轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在老板想抵扣,這個怎么做賬?
答: 你們這個代收代繳承租方電費 給對方開電費發(fā)票嗎,這個是可以做借其他業(yè)務(wù)成本,進項稅額,貸應(yīng)付賬款,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,我們有一張專票進項不抵扣,做賬的時候正常進進項稅然后再做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好 可以直接認證一下 然后賬面上不需要體現(xiàn)即可
老師,公司買的福利,開的專票,怎么做賬?進項不能抵扣,還需要做進項后接著做進項轉(zhuǎn)出嗎?請老師寫下分錄,感謝老師
請問,我們4月份的進項有張是私人用品,開的公司名稱而且抵扣了,我現(xiàn)在要去進項轉(zhuǎn)出,4月份的賬肯定要把它做進去吧,還沒有做,請問這個要怎么做賬
收到一張勞務(wù)維修專票,但是公司名下沒有車,不能抵扣吧,不過不做賬,會算作滯留票吧,我是應(yīng)該做認證抵扣后做進項轉(zhuǎn)出呢還是放著不管它不做賬?謝謝

