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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-30 14:29

是的同學(xué)你還是可以抵的同學(xué)

激情的鞋墊 追問

2019-10-30 15:24

謝謝您,老師,那就是說這種情況下,利潤分成的時候,我們應(yīng)該按照稅前去給對方分,然后分給對方的那部分,對方開發(fā)票給我們哈

激情的鞋墊 追問

2019-10-30 15:32

老師,非常感謝您的耐心解答,我還有兩個地方不明白,1、我們收到對方投資款后,計(jì)入其他應(yīng)付款,如果項(xiàng)目還沒結(jié)束,這筆投資項(xiàng)已經(jīng)通過項(xiàng)目取得的收益返還給對方了。但根據(jù)協(xié)議,我們還需要把剩下的沒分配的收益也進(jìn)行分配,是不是對方就針對剩下的收益分配給他們的金額開票給我們就行;2、如果這筆投資款計(jì)入其他應(yīng)付款后,到項(xiàng)目結(jié)束才和收益一并分配給對方的,又該怎么處理?

何江何老師 解答

2019-10-30 15:56

同學(xué)余下部分你們再做一次利潤分配就好了
有利潤的情況下

激情的鞋墊 追問

2019-10-30 16:33

那如果是按照稅后利潤分給對方的,對方還用給我們開票嗎?

何江何老師 解答

2019-10-30 16:38

不用分紅就不用發(fā)票了

激情的鞋墊 追問

2019-10-30 16:40

分的,就是按照稅后利潤分給對方,分給對方的那部分凈利潤我們已經(jīng)交過所得稅了,對方再給我們開票的話,他們不是又交一次稅嗎?

何江何老師 解答

2019-10-30 16:44

是的同學(xué)是這樣的同學(xué)

激情的鞋墊 追問

2019-10-30 16:49

好的,謝謝您

何江何老師 解答

2019-10-30 16:57

不客氣懂了記得五星好評

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你好同學(xué),凈利潤=利潤總額-所得稅,不包含增值稅
2024-05-23 16:54:39
是的同學(xué)你還是可以抵的同學(xué)
2019-10-30 14:29:10
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好! 是企業(yè)所得稅
2019-07-11 23:03:08
你好!這個是利潤總額的了
2021-10-09 10:51:02
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