合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開(kāi)票,收款這個(gè)專(zhuān)票,還能 問(wèn)
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問(wèn)
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

老師,我記得財(cái)政部公告2019年第76號(hào)文有說(shuō),提供社區(qū)養(yǎng)老,托育,家政服務(wù)取得的收入免征增值稅,那么是要去做免稅備案然后開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
答: 是的,你享受免稅是需要去備案才可以,開(kāi)免稅發(fā)票,申報(bào)是按免稅去申報(bào)
適用免征增值稅政策的,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,應(yīng)開(kāi)具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票或作廢原發(fā)票,再按照規(guī)定適用免征增值稅政策并開(kāi)具普通發(fā)票。老師,這個(gè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的稅率是選擇正常的稅率,還是選擇免稅開(kāi)具發(fā)票呢?
答: 你好 你是什么業(yè)務(wù)的免
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是自產(chǎn)自銷(xiāo)苗木企業(yè),通常開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票,享受免征增值稅和所得稅政策,現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)于開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策?
答: 你好是的,你給他開(kāi)普票他也可以抵扣,不需要專(zhuān)票。

