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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-29 15:55

你好
收到財政撥付專項資金,借;銀行存款,貸;專項應付款
支付工程款, 借;在建工程等科目,貸;銀行存款

天真的大船 追問

2019-10-29 15:56

不用結轉專項應付款

鄒老師 解答

2019-10-29 15:57

你好,專項應付款需要隨著固定資產計提折舊而同比例結轉

天真的大船 追問

2019-10-29 16:02

能不能這樣寫:
支付時:     借:專項應付款,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-10-29 16:03

你好,不可以,支付增加的是在建工程款項,專項應付款并沒有因為你支付而減少的

天真的大船 追問

2019-10-29 16:07

好謝謝!請問老師那期末專項應付款怎樣結轉?

鄒老師 解答

2019-10-29 16:07

你好
固定資產計提折舊,借;管理費用等科目,貸;累計折舊
同時攤銷,借;專項應付款,貸;其他收益

天真的大船 追問

2019-10-29 16:13

老師好!是要等工程完工轉做固定資產攤銷時結轉專項應付款嗎?那兩年內沒有完工結算,就不用做專項應付款的分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-10-29 16:14

你好,是等工程完工計入固定資產,固定資產計提折舊的同時結轉專項應付款到其他收益,沒有計提折舊就不需要結轉專項應付款到其他收益的

天真的大船 追問

2019-10-29 16:15

哦!好的。謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-10-29 16:16

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 收到財政撥付專項資金,借;銀行存款,貸;專項應付款 支付工程款, 借;在建工程等科目,貸;銀行存款
2019-10-29 15:55:10
你好 固定用途的專項撥款受到的時候計入專項應付款科目 使用的時候沖減
2020-07-21 15:41:51
你好 借:銀行存款 貸:專項應付款
2019-09-15 07:59:15
借業(yè)務活動費 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入
2019-07-09 10:13:11
借銀行存款 貸財政撥款收入 預算會計做分錄 借資金結存…貨幣資金 貸財政撥款預算收入
2020-06-16 10:49:12
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