
老師,今年被稅務(wù)稽查,自查之后,補(bǔ)交未開票銷售收入的增值稅2萬,企業(yè)所得稅4萬。怎么辦理稅款入庫呢?
答: 你好,直接申報(bào)就可以了
老師,企業(yè)所得稅的營業(yè)收入跟增值稅的銷售額有勾稽關(guān)心嗎
答: 你好,通常情況下,二者金額是一致的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問兩個稅負(fù)率問題1、增值稅稅負(fù)率=繳納增值稅稅額/營業(yè)收入,這里的營業(yè)收入指的是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入對嗎?要考虛營業(yè)外嗎?2:所得稅稅負(fù)率=繳納的所得稅/應(yīng)稅銷售收入,這里的應(yīng)稅銷售收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入對吧,繳納的所得稅包含匯算清繳補(bǔ)交的所得稅不和被稅務(wù)稽查補(bǔ)交的當(dāng)年的所得稅稅款不
答: 你好1.? 營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入的 ;只包括??主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入? 2.? ?是的 ;? ?應(yīng)稅銷售收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入? ?不包括營業(yè)外收入哈? 3.? ?包括的;? 按當(dāng)年實(shí)際繳納給稅務(wù)局的稅費(fèi)來計(jì)算的?


紫伊藤 追問
2019-10-29 15:33
樸老師 解答
2019-10-29 15:48