進(jìn)項(xiàng)稅是3銷(xiāo)項(xiàng)是13,進(jìn)貨價(jià)40,賣(mài)出價(jià)100,掙60,是不是我就交這60的13%的稅
喜悅的小松鼠
于2019-10-28 21:43 發(fā)布 ??1851次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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您好
不是的 進(jìn)項(xiàng)的稅率差10%您還應(yīng)該繳納
100*0.13-40*0.03=11.8
2019-10-28 21:44:09

可以的,采購(gòu)和銷(xiāo)售,只要開(kāi)票就必須走公戶的,這才能符合三流一致的。
2018-03-08 15:39:00

增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄:
1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理?
(1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?
材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用?
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款?
2、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理?
(1)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:?
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入?
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
貸:庫(kù)存商品?
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷(xiāo)售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字:
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:銀行存款?
2021-05-17 10:38:12

你好,按248767.15進(jìn)項(xiàng)稅額的金額抵扣
2018-12-05 14:32:28

你好。商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售。商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售必須一樣。
2022-02-23 10:05:50
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