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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-10-28 13:18

你好,也就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的單位的部分是嗎

追問

2019-10-28 13:25

是的,而且9月份做賬的時(shí)候是按這個(gè)人只承擔(dān)個(gè)人部分記賬的

追問

2019-10-28 13:25

這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,領(lǐng)導(dǎo)又把單位承擔(dān)的那部分社保,也讓他自己承擔(dān)了

郭老師 解答

2019-10-28 13:25

發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款(單位加個(gè)人)

追問

2019-10-28 14:07

我不得沖上個(gè)月的憑證嗎,應(yīng)該怎么充?

郭老師 解答

2019-10-28 14:08

你上個(gè)月怎么做的
計(jì)提了單位負(fù)擔(dān)的紅沖就可以

追問

2019-10-28 14:21

計(jì)提社保借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
繳納社保借應(yīng)付職工薪酬
                 借其他應(yīng)付款個(gè)人
                    貸銀行存款
我上個(gè)月這樣做的
那我這個(gè)月做的時(shí)候是充的話分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2019-10-28 14:23

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

追問

2019-10-28 15:04

那我其他應(yīng)付款那個(gè)科目呢,不應(yīng)該也得沖嗎

郭老師 解答

2019-10-28 15:05

不需要的你們不就是個(gè)人負(fù)擔(dān)了嗎

追問

2019-10-28 15:07

個(gè)人承擔(dān)本應(yīng)該是其他應(yīng)付款300,然后單位承擔(dān)的這部分800元又讓個(gè)人承擔(dān),這不其他應(yīng)付款變成了1100元了嗎

郭老師 解答

2019-10-28 15:09

借管理費(fèi)用-800
貸應(yīng)付職工薪酬-800
借應(yīng)付職工薪酬-工資1100貸其他應(yīng)付款1100

追問

2019-10-28 15:15

這樣其他應(yīng)付款還是不平呀

郭老師 解答

2019-10-28 15:17

借其他應(yīng)付款貸銀存1100
不是這么做的?

追問

2019-10-28 15:28

發(fā)放工資的時(shí)候,我是借應(yīng)付職工薪酬,工資
貸銀行存款
貸其他應(yīng)付款1100
我是這樣做的,我要是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
這樣可以嗎

郭老師 解答

2019-10-28 15:31

前面的是社保讓你紅沖
比如工資2000
借管理費(fèi)用2000貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款1100銀存900

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相關(guān)問題討論
你好,也就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的單位的部分是嗎
2019-10-28 13:18:09
您好,直接按個(gè)人承擔(dān)的社保,作為發(fā)放的工資,編制到工資表,申報(bào)個(gè)人所得稅,公司承擔(dān)部分按一般員工公司承擔(dān)部分進(jìn)行賬務(wù)處理即可。
2018-08-28 10:18:18
您好,只包括個(gè)人承擔(dān)的社保的
2020-02-19 11:53:29
您好 企業(yè)員工工資成本是實(shí)發(fā)+個(gè)人承擔(dān)社保+個(gè)人所得稅
2022-08-28 16:43:53
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2024-02-21 11:37:23
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