
這邊的流程是這樣的,丙方先給我提供成本票,繳納稅款,然后我再給甲方開票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理費(fèi)用后,我把剩余款轉(zhuǎn)給丙方。這個(gè)流程里的整個(gè)會計(jì)分錄是怎么對應(yīng)的。
答: 你好,你說的是掛靠吧,要做成你們的工程來做,你給丙轉(zhuǎn)的錢要做成本
我們公司用的別人資質(zhì),工程款回來也在那個(gè)單位,扣除管理費(fèi)用后把剩下的工程款給我們,我們公司內(nèi)賬這個(gè)會計(jì)分錄要怎么做呢
答: 您好,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù) 收入 稅費(fèi) 借:銀行存款 工程施工-管理費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本貸 工程施工
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到社保退費(fèi),做會計(jì)分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。


金暖陽 追問
2019-10-28 13:51
樸老師 解答
2019-10-28 13:55
金暖陽 追問
2019-10-28 14:00
樸老師 解答
2019-10-28 14:04
金暖陽 追問
2019-10-28 14:09
樸老師 解答
2019-10-28 14:16
金暖陽 追問
2019-10-28 17:42
樸老師 解答
2019-10-28 17:50