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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-28 10:26

你好  去年印花稅和增值稅的收入做分錄了嗎?

最冷一天 追問

2019-10-28 10:30

去年做了收入

meizi老師 解答

2019-10-28 10:31

你好 那去年的印花稅做計提到稅金及附加沒有   只是現(xiàn)在做繳納分錄嗎?

最冷一天 追問

2019-10-28 10:33

去年沒有計提印花稅  就是今年直接去繳納的

meizi老師 解答

2019-10-28 10:34

你好 那你今年做 借以前年度損益調(diào)整-印花稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸銀行存款  借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整

最冷一天 追問

2019-10-28 10:36

可以把印花稅直接計入管理費(fèi)用中嗎?

meizi老師 解答

2019-10-28 10:45

你好 金額大不大  如果大的話需要走這個以前年度損益調(diào)整來做的

最冷一天 追問

2019-10-28 10:47

金額不大  6000多塊錢

meizi老師 解答

2019-10-28 10:48

你好 需要走以前年度損益調(diào)整來做的

最冷一天 追問

2019-10-28 10:51

那我補(bǔ)交的增值稅在, 做帳哦    增值稅是去年計提了的  但是附加稅沒有計提

meizi老師 解答

2019-10-28 10:54

你好  那附加稅也要走以前年度損益調(diào)整科目來計提  計提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款  結(jié)轉(zhuǎn)到 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整

最冷一天 追問

2019-10-28 10:56

那我增指數(shù)計提了的 就不用以前年度損益調(diào)整哈

meizi老師 解答

2019-10-28 10:58

嗯 是的  就是附加稅和印花稅需要走這個去

最冷一天 追問

2019-10-28 11:04

我增值稅帶應(yīng)交稅費(fèi)--銷項稅有余額  也就是我補(bǔ)交的余額   但是帶應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅又沒有余額   這個我該怎么來調(diào)賬哦?

meizi老師 解答

2019-10-28 11:05

你好 你你繳納的時候要把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納  然后做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款來交納

最冷一天 追問

2019-10-28 11:08

因為之前計提的時候也是應(yīng)交稅費(fèi)--銷項稅有余額   未交增值稅沒有余額     現(xiàn)在繳納的時候結(jié)轉(zhuǎn)到未交   這樣未交增值稅還是有余額啊

meizi老師 解答

2019-10-28 11:08

你好  那你不是還要繳納 你要做繳納分錄 就平了 你把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 然后走未交增值稅科目去繳納 不就平了?

最冷一天 追問

2019-10-28 11:15

我去年的計提少了  這筆稅費(fèi)沒有計提    我現(xiàn)在做是不是要做一筆計提做一筆繳納就可以了?

meizi老師 解答

2019-10-28 11:16

你好  少計提了嗎  那你就要補(bǔ)計提才行 不然你應(yīng)交稅費(fèi)這個科目就不平 是的 補(bǔ)了就對了

最冷一天 追問

2019-10-28 11:18

那附加我也可以不計提然后再繳納就是了嘛?

meizi老師 解答

2019-10-28 11:19

你好    你得先計提 再繳納  如果你之前沒有計提附加稅的話  因為你增值稅是繳納了 對應(yīng)附加稅要繳納 你得計提不然你應(yīng)交稅費(fèi)科目又得不平了

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相關(guān)問題討論
你好 去年印花稅和增值稅的收入做分錄了嗎?
2019-10-28 10:26:12
你好, 1增值稅: 補(bǔ)交上年度的增值稅會計分錄的做法為: 一、本年度正常的補(bǔ)繳增值稅,會計分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 2、附加稅和印花稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅、印花稅等 上交 借:貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅、印花稅等 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 13:21:09
滯納金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款
2019-11-28 17:07:11
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2018-03-02 09:13:34
你好 是今年的稅還是去年產(chǎn)生的 是否去年有補(bǔ)計提
2019-12-04 16:14:51
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