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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-10-26 23:58

1.對的。
2.計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅的借方之后,在之后消費品發(fā)生銷售時,會貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅,應(yīng)交消費稅的借方貸方就進行了抵銷,此時也就可以發(fā)生抵扣。

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你好,選擇。 A.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅
2020-02-05 09:50:57
1.對的。 2.計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅的借方之后,在之后消費品發(fā)生銷售時,會貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅,應(yīng)交消費稅的借方貸方就進行了抵銷,此時也就可以發(fā)生抵扣。
2019-10-26 23:58:22
你好,委托加工應(yīng)稅消費品收回后繼續(xù)加工非應(yīng)稅消費品——受托方代收代繳的消費稅委托方計入加工物資成本
2020-07-23 14:49:03
你好,抵扣是不需要做分錄,而是根據(jù)計提的消費稅的貸方抵扣 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 然后按貸方與借方的差額納稅
2017-09-12 10:26:49
你好, 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? ——是的 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎?——不沖 減稅金及附加,只沖減應(yīng)交消費稅 借,本年利潤 10000 貸,稅金及附加10000
2020-08-20 10:26:26
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