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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-26 09:59

你好,你是指開發(fā)票的單位名稱與收款單位名稱不一致?

鄒老師 解答

2019-10-26 10:06

你好,這樣是無法對抵的,應(yīng)當(dāng)做到開具發(fā)票與收款單位名稱信息一致才是的

鄒老師 解答

2019-10-26 10:07

你好,不可以的,因為這個畢竟沒有收到現(xiàn)金的

鄒老師 解答

2019-10-26 10:15

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-10-26 10:04

是的,

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-10-26 10:07

可以用現(xiàn)金做收款抵消嗎

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-10-26 10:13

好的

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-10-26 10:15

那往來賬目余額掛著怎么辦老師,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 可以的 可以只用預(yù)收 也可以用應(yīng)收 一個科目
2019-06-04 11:32:05
你好,是通過應(yīng)收賬款科目核算的
2019-06-13 10:51:25
你好,放在應(yīng)收賬款貸方核算
2017-12-29 09:42:48
你好,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,當(dāng)時分錄是這么做的嗎?
2022-01-11 17:30:59
沒有,只有應(yīng)收賬款。。。
2015-10-23 19:59:24
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