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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-25 18:27

你好
借入的一方,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款
出借的一方,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款

^O^麗 追問

2019-10-25 18:30

合并報(bào)表進(jìn)行抵消是嗎?

鄒老師 解答

2019-10-25 18:31

你好,母子公司往來在合并報(bào)表是需要做抵消處理的

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您好,根據(jù)各自的往來明細(xì)賬,交叉給雙方的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對(duì)即可。
2017-10-25 23:06:53
你好 借入的一方,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 出借的一方,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-10-25 18:27:11
你好,是需要?dú)w還這個(gè)借款的
2018-06-07 11:40:32
建議重新開本新收據(jù),將對(duì)方公司開到新收據(jù)上,并在原收據(jù)將對(duì)方公司收據(jù)作廢
2021-02-02 10:08:28
你好,這個(gè)款實(shí)際是用來干嘛的呢?實(shí)際是借款嗎?
2022-03-01 14:00:42
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