
老師4月份一張火車票我沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在想要抵扣,賬本我該怎么處理,報(bào)稅表可以在報(bào)10月的增值稅時(shí)候直接抵扣嗎,就是改了會(huì)影響所得稅表的管理費(fèi)用,該怎么處理呢
答: 申報(bào)你可以10月進(jìn)行抵扣,賬務(wù)就是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)老板的火車票,飛機(jī)票,可以全部借記管理費(fèi)用,不借記管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 您好 如果不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話 可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:聘請(qǐng)外單位人員到公司做體系認(rèn)證報(bào)銷的火車票應(yīng)入管理費(fèi)用下的什么科目?謝謝老師!
答: 金額不大的 計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里面

