国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-10-25 13:55

你好同學
一般不必反結(jié),本月報正確的報表就好了,可以在本月將原來的憑證沖紅,再做正確的

靚麗的鉛筆 追問

2019-10-25 14:27

總共應該付人家11萬,公賬付了6萬,我們老板私戶付人家7萬,人家返了2萬到我們公司賬戶   
這個賬應該怎么記啊

何江何老師 解答

2019-10-25 14:32

同學這個你是記內(nèi)賬
借:應付賬款11
銀行存款2
貸:銀行存款6
其它應付款-老板 7

靚麗的鉛筆 追問

2019-10-25 14:42

這個是這么個情啊
公司貨款買車,貨了46800    然后首付 118000, 我們老板呢私人打了6萬到公司賬戶  然后公司再付給汽車銷售商,  然后他私人又打了78000給銷售商,然后銷售商返了2萬到公司賬戶里

何江何老師 解答

2019-10-25 14:43

這個單位有他們的要求,所以你可以用這個來做分錄的同學

靚麗的鉛筆 追問

2019-10-25 14:44

???

何江何老師 解答

2019-10-25 15:04

同學
你們借:銀行存款  貸:應付賬款2
借:銀行存款 6  貸:其它應付款-老板6
借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款 應付賬款 
同學你這樣記

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好同學 一般不必反結(jié),本月報正確的報表就好了,可以在本月將原來的憑證沖紅,再做正確的
2019-10-25 13:55:34
同學你好 對的 都是正確的
2021-04-25 12:17:09
你好,快賬問題你在快賬qq群里咨詢一下快賬老師!
2019-07-03 15:59:42
您好 請問您入賬的時候 計提折舊的時候分錄怎么寫的
2021-01-22 19:52:58
你好!不是的。你這個固定資產(chǎn)--生產(chǎn)用固定資產(chǎn)需要增加這個長期應付款的金額。
2019-03-21 11:06:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
      <rt id="uleoq"><small id="uleoq"></small></rt>
    1. <i id="uleoq"></i>
      <center id="uleoq"></center>
    2. <rt id="uleoq"><tr id="uleoq"></tr></rt>
      <input id="uleoq"></input>