
老師,我們是集團(tuán)公司的分公司,我們利潤(rùn)額300萬(wàn),但是要給集團(tuán)公司繳納5%%的管理費(fèi),我繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是把給集團(tuán)的管理費(fèi)扣除后,在繳納企業(yè)所得稅,還用300萬(wàn)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅
答: 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是把給集團(tuán)的管理費(fèi)扣除后,在繳納企業(yè)所得稅
小微企業(yè)季度計(jì)算企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*10%?匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅所得額>30萬(wàn),補(bǔ)繳免稅額=應(yīng)納稅所得額*15%?
答: 你好,是的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè),按利潤(rùn)總額算企業(yè)所得稅的,那企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*25%-減免征收稅(利潤(rùn)總額/2-10%利潤(rùn)總額)對(duì)么?
答: 你好,其實(shí)可以這么理解: 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅(應(yīng)納稅所得額*15%) (所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。)


張文華 追問(wèn)
2019-10-25 10:09
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2019-10-25 10:11
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2019-10-25 10:18
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2019-10-25 10:21