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晴柔小米
于2019-10-24 14:04 發(fā)布 ??1995次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-24 14:05
你好,支付計(jì)入費(fèi)用核算,退回做相反分錄,現(xiàn)金流量表做之前支付費(fèi)用相同欄次,金額負(fù)數(shù),這樣不會(huì)導(dǎo)致流量虛增虛減啊
晴柔小米 追問
2019-10-24 14:40
這2500這樣是不對(duì)的吧?您的意思收到那去掉,支付那一正一負(fù)變?yōu)榱悖€是?本年累計(jì)數(shù)那算上嗎?還是匯出及退匯這筆款不用反映了?請(qǐng)老師詳細(xì)解答下謝謝
鄒老師 解答
2019-10-24 14:41
你好,我的意思支付計(jì)入正數(shù),退回做負(fù)數(shù),一正一負(fù)變?yōu)榱?/p>
2019-10-24 14:43
明白了老師,那賬本記賬時(shí)候,按照回單正常下賬就可以是吧
你好,是的,是這樣的
2019-10-24 14:46
非常感謝老師,老師500元的審計(jì)費(fèi),憑收據(jù)可以報(bào)銷嗎?
2019-10-24 14:50
你好,需要對(duì)方開具審計(jì)費(fèi)發(fā)票入賬才是的
2019-10-24 14:53
如果開不了發(fā)票,不給報(bào)銷了(因?yàn)楝F(xiàn)在在其他應(yīng)付款里),年末做壞賬處理?做什么分錄呢
2019-10-24 15:03
你好,開不了發(fā)票是做無票費(fèi)用,匯算清繳做納稅調(diào)增處理才是的而不是做壞賬處理
2019-10-24 16:11
您好,老師,我們是慈善機(jī)構(gòu),不上稅。錢是同事墊付的現(xiàn)金,還沒報(bào)銷,這種情況可以給報(bào)銷嗎?
2019-10-24 16:12
你好,據(jù)實(shí)發(fā)生的費(fèi)用是可以給員工報(bào)銷的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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