非金融機(jī)構(gòu)的借款是否要交印花稅? 問(wèn)
非金融機(jī)構(gòu)的借款,不要交印花稅 答
老師 這題答案我算出來(lái)怎么是520.68元呢? 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
你好,我已經(jīng)操作反結(jié)賬了,想在上個(gè)月新增一個(gè)憑證 問(wèn)
反結(jié)賬,還需要反記賬, 答
新辦企業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照的日期是6月份,7月份做的稅種核 問(wèn)
你好這個(gè)你看稅務(wù)局給你核定的是從什么時(shí)候開(kāi)始一般是不用的。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人適用1%征收率,申報(bào)減免稅額 問(wèn)
季度收入超過(guò)30萬(wàn)元了? 答

對(duì)于增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,扣除率為9%若我購(gòu)進(jìn)10000的農(nóng)產(chǎn)品(價(jià)稅合計(jì)金額)那么進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率為10000*9%么?也就是這900進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率為10000*9%,這900進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)
一般納稅人:應(yīng)納增值稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額計(jì)稅法:應(yīng)納增值稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額這兩個(gè)有什么區(qū)別?。??
答: 同學(xué),這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售額(不含增值稅)×征收率
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人拿到增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不進(jìn)行抵扣,價(jià)稅合計(jì)都進(jìn)費(fèi)用可以嗎?
答: 可以的

