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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-24 10:24

你好,
借:銀行存款 67500
貸:主營業(yè)務(wù)收入64285.71
應(yīng)交稅金—增值稅 3214.29
借:主營業(yè)務(wù)成本 61904.76
應(yīng)交稅金—增值稅(銷項稅額抵減)3095.24
貸:應(yīng)付職工薪酬 65000

初雪?? 追問

2019-10-24 11:37

如果這樣做分錄那申報企業(yè)所得稅的收入很快就超過500萬了,那不是很快就生成一般納稅人了

月月老師 解答

2019-10-24 11:39

你好,這樣的發(fā)票最好是差額開票的,增值稅會認定差額部分的是收入,實際收入是2500。所得稅認定收入是67500。

初雪?? 追問

2019-10-24 14:31

我們開的百分之五的稅率是差額,確認收入不超過500萬是按所得稅的收入還是增值稅報稅確認收入

月月老師 解答

2019-10-24 14:32

你好,你應(yīng)該選擇差額開票,在開票系統(tǒng)填一個扣除數(shù),扣除數(shù)就是工資和保險,那樣開發(fā)票,增值稅按照差額繳納(2500),所得稅的收入是全額的收入,比如67500

初雪?? 追問

2019-10-24 14:52

我們這樣開票也是對的,備注寫了扣除數(shù),我想問的是像差額征收的這種企業(yè),不超過500萬是按實際開票金額還是報增值稅不超過500萬

月月老師 解答

2019-10-24 14:56

你好,是不含稅金額超過500萬,升為一般納稅人。

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你好, 借:銀行存款 67500 貸:主營業(yè)務(wù)收入64285.71 應(yīng)交稅金—增值稅 3214.29 借:主營業(yè)務(wù)成本 61904.76 應(yīng)交稅金—增值稅(銷項稅額抵減)3095.24 貸:應(yīng)付職工薪酬 65000
2019-10-24 10:24:30
1、收到勞務(wù)派遣費時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2、支付給勞務(wù)派遣人員工資等 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 3、取得發(fā)票、差額扣稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4、申報納稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 02:58:56
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2020-01-16 10:31:54
小規(guī)模勞務(wù)派遣,差額征稅,按發(fā)票全額和派遣人員工資表 上述分錄有問題 對于勞務(wù)征稅,如果按差額征稅,稅率是5%,不能按3%的稅率算 如果按3%的稅率計算,就應(yīng)該按全部收入計算
2017-06-24 19:35:40
你好,相當于你是用工單位,對嗎
2020-01-16 10:50:56
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