
老師,幫我看看三個科目,應收賬款、預收賬款和其他應付款,我該如何做才是正確的,把應收賬款負數(shù)轉(zhuǎn)到預收去嗎,但是預收也太大了,其他應付款負的重分類到其他應收款去嗎
答: 同學,你好 應收賬款是負數(shù)時:應將其中的預收部分調(diào)整至預收賬款,將預收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應收款為負數(shù),調(diào)到其他應付款中.
老師,我現(xiàn)在接手了一家公司的帳,我發(fā)現(xiàn)了一個很大的問題,這家公司17年成立,17年的時候老板說剛剛建立公司不懂,所以給他朋友走了總共八十多萬的帳,當時是從他朋友公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬,然后又從我們公司轉(zhuǎn)到個人頭上出去,所以現(xiàn)在導致這八十多萬的其他應收款掛在賬上。當時的會計收到這八十多萬的時候做的是預收賬款,實際當時沒有開票沒有申報,轉(zhuǎn)出去的時候做的是其他應收款,所以導致這八十多萬一直掛著,請問老師這個現(xiàn)在要怎么做
答: 你好,如果你現(xiàn)在要處理的話,需要詳細說明當時情況,并經(jīng)過領導簽字,調(diào)賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,律師事務所年底了,預收賬款與其他應收款過大怎么處理
答: 同學您好。 具體問題具體分析。 預收款大,主要組成部分是什么,是預收嗎?還是未確認收入? 其他應收款過大,是支付給誰了,需要收回嗎?


yi平 追問
2019-10-24 09:39
郭老師 解答
2019-10-24 09:44
yi平 追問
2019-10-24 09:49
郭老師 解答
2019-10-24 09:54