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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-10-23 07:02

5樂變現(xiàn)凈值是20000-4000=16000
計提減值準備是22000-16000=6000

暖暖老師 解答

2019-10-23 07:02

借資產(chǎn)減值損失6000
帶存貨跌價準備6000

暖暖老師 解答

2019-10-23 07:04

6借銀行存款10000
貸其他業(yè)務(wù)收入8849.56
應(yīng)交稅費銷項稅額1150.44

暖暖老師 解答

2019-10-23 07:05

借其他業(yè)務(wù)成本7000
存貨跌價準備3000
貸原材料10000

暖暖老師 解答

2019-10-23 07:06

12借資產(chǎn)減值損失6500
貸存貨跌價準備6500

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5樂變現(xiàn)凈值是20000-4000=16000 計提減值準備是22000-16000=6000
2019-10-23 07:02:17
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》,產(chǎn)品視同銷售應(yīng)以銷售價(含稅價)計算增值稅,不能按照購買價不含稅成本計算增值稅。
2023-03-14 18:25:22
同學你好 視同銷售按照市場價計算增值稅
2022-04-06 21:37:06
同學你好,你這個寫的有點籠統(tǒng),沒寫領(lǐng)用干什么,你是不是想問視同銷售的。 假如用于職工福利(管理崗),會計分錄: 計提薪酬: 借:管理費用 2260 貸:應(yīng)付職工薪酬 2260 領(lǐng)用發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 260 借:主營業(yè)務(wù)成本 1800 貸:庫存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
你好!借應(yīng)付職工薪酬 -福利費 50 貸主營業(yè)務(wù)收入50 借主營業(yè)務(wù)成本30貸庫存商品30
2021-06-11 13:00:01
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