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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-22 10:11

你好,是費用發(fā)生款項暫時沒有支付的意思?

惜緣小歐 追問

2019-10-22 10:42

是費用已經支出了,但收入單子還沒交來沒做

鄒老師 解答

2019-10-22 10:50

你好,借;預付賬款,貸;其他應付款

惜緣小歐 追問

2019-10-22 11:06

預付掛費用金額,其他應付款掛什么明細,謝謝

鄒老師 解答

2019-10-22 11:12

你好,預付明細是對方單位名稱,其他應付款明細是墊付 款項的個人

惜緣小歐 追問

2019-10-22 11:22

老師:沒有對方單位,支付的是一些日常的費用,而且收付都是這個人經辦,他收入這塊錢未交,先把支付的費用單子拿來了,有發(fā)票

鄒老師 解答

2019-10-22 11:27

你好
先把支付的費用單子拿來了,有發(fā)票就這樣做分錄,借;管理費用,貸;其他應收款(他收入這塊錢未交,未交就通過其他應收款核算,現(xiàn)在發(fā)生費用就沖銷其他應收款掛賬)

惜緣小歐 追問

2019-10-22 13:26

老師:現(xiàn)在我做費用做的分錄借:管理費用200貸:其他應收款一丁200 那交現(xiàn)金回來時借:現(xiàn)金200貸方掛什么科目,其他應收款的借方什么時候掛賬

鄒老師 解答

2019-10-22 13:35

你好,既然費用200已經抵消了應收個人的款項200,這個現(xiàn)金200就不會再收回才是啊 
銷售(他收入這塊錢未交),借其他應收款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費
日常費用(由收入款項支付了),借;管理費用200,貸;其他應收款 200

惜緣小歐 追問

2019-10-22 14:10

老師:哪意思就是現(xiàn)在產生費用時就借:管理費用200貸:其他應收款200然后他交回現(xiàn)金時沖借:其他應收款貨:主營業(yè)務收入150應交稅費50就可以了對嗎?我總感覺費用產生掛貸:其他應收賬款一報銷的人好像是公司欠他錢的不對勁似的

鄒老師 解答

2019-10-22 14:17

你好,費用發(fā)生
借:管理費用200貸:其他應收款200
用實現(xiàn)收入款項抵扣
借其他應收款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費

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專票可以抵扣 分開寫
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