
是個(gè)營業(yè)很多年的一個(gè)公司,但一直沒有建賬,現(xiàn)在要建內(nèi)賬,但有一些其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,我沒有把這個(gè)入到期初數(shù),是以補(bǔ)錄憑證的形式錄進(jìn)去的,這兩個(gè)科目的反方向走什么科目
答: 先列入未分配利潤吧
老師,賬簿和憑證都沒錯(cuò),只是做T字賬戶時(shí)其他應(yīng)收貸方少合計(jì)2萬,其他應(yīng)付貸方少合計(jì)-20000元,導(dǎo)致報(bào)表中這兩個(gè)科目數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么辦?
答: 是手工賬嗎,更正報(bào)表就可以了,報(bào)表已報(bào)出的話,說明情況可拿正確報(bào)表進(jìn)行替換。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在3月份下憑證其他應(yīng)付做成其他應(yīng)收款,那在這個(gè)月怎么來修改那張憑證呀??梢栽谶@個(gè)月來重新做張憑證來修改3月那張憑證嗎
答: 1)可以紅沖3月份記錄的分錄,然后做正確的分錄。 2)可以的


A 追問
2019-10-21 18:15
譚佳麗 解答
2019-10-21 18:21