
老師,已付款未收到發(fā)票,做分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款季末還是未收到發(fā)票,怎么做分錄暫估入賬?申報企業(yè)所得稅
答: 你好 購買的是什么?
給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減借:預(yù)付賬款貸:銀行存款然后暫估入賬了借:庫存商品貸:預(yù)付賬款現(xiàn)在怎么沖減
答: 你好,正確的暫估入賬分錄是 借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 而不是(借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款) 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;預(yù)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,企業(yè)購進沒有進貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進貨通過銀行已付貨款走的預(yù)付,未付走的應(yīng)付賬款-暫估,庫存暫估入賬,現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
答: 為什么預(yù)付款要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款?


如果 追問
2019-10-21 13:04
老江老師 解答
2019-10-21 13:06