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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-21 10:50

你好同學(xué),你接手的是外賬
一般是一部分的應(yīng)收賬款沒有體現(xiàn)在明細(xì)賬里面,導(dǎo)致現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)

渡口 追問

2019-10-21 10:51

謝謝老師 這怎么處理老師?

王超老師 解答

2019-10-21 10:59

你可以跟內(nèi)帳的資料核對一下,把現(xiàn)金負(fù)數(shù)部分轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款那邊去,如果應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),那么說明應(yīng)付賬款也有問題,你的工作量就增加了

渡口 追問

2019-10-21 11:15

謝謝老師  再請教一下,暫估太多會不會導(dǎo)致貨幣資金負(fù)數(shù)?

王超老師 解答

2019-10-21 11:26

會的,因為是估計數(shù),把現(xiàn)金的負(fù)數(shù)調(diào)整過去太多,就會造成應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)

渡口 追問

2019-10-21 11:31

謝謝老師 我就是暫估太多了,那我該怎么調(diào)整老師?是把暫估調(diào)成預(yù)付行嗎?

王超老師 解答

2019-10-21 11:43

建議你分開來,一部分調(diào)到預(yù)付賬款,一部分調(diào)到應(yīng)付賬款。這樣可以避免較大的數(shù)字

渡口 追問

2019-10-21 11:57

好的謝謝老師  我還是不明白為什么暫估多了會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金成為負(fù)數(shù)?請教一下這個怎么理解 ?

王超老師 解答

2019-10-21 12:47

你可以看一下資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金和應(yīng)收賬款都在左側(cè),調(diào)整的時候只能是一贈一減

渡口 追問

2019-10-21 14:23

還是不懂老師 購入商品未取得發(fā)票 做暫估時,我是這樣做分錄的,1.借 庫存商品  貸 應(yīng)付賬款-暫估 2.付款時: 借 應(yīng)付賬款   貸銀行存款   發(fā)票到?jīng)_暫估時,  借 庫存商品 負(fù)數(shù)  貸  應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)   借  庫存商品  貸 應(yīng)付賬款      為什么調(diào)到最后資產(chǎn)負(fù)債表成了負(fù)數(shù)?老師

王超老師 解答

2019-10-21 14:44

你好同學(xué),你前面沒有說庫存商品,我以為你一直在說差錯更正的事情
如果是庫存商品暫估,借 庫存商品-暫估 貸 應(yīng)付賬款,但是這個月還沒有收到發(fā)票的時候,下個月要進(jìn)行紅字沖回。并且做備查登記,下個月之后,再收到發(fā)票,再確認(rèn)

渡口 追問

2019-10-21 15:06

謝謝老師  因為前期代公司做賬只看發(fā)票,無票的都沒做,所以有很多暫估的庫存商品都補(bǔ)記了,這些補(bǔ)記的庫存商品會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)嗎?老師

王超老師 解答

2019-10-21 15:13

不會的,反而會讓資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)增加

渡口 追問

2019-10-21 15:15

謝謝老師  那為什么調(diào)到最后資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了?老師  這怎么辦才能調(diào)平呢

王超老師 解答

2019-10-21 16:05

你好同學(xué),請問你做的過程是什么?可以簡單的把分錄寫一下給我嗎?我?guī)湍憧纯?/p>

渡口 追問

2019-10-21 16:08

太多了,老師  就是 補(bǔ)記18年付某款,是付貨款的就是上邊寫的暫估分錄,付借款的  借  其他應(yīng)收款  貸 銀行存款,老師 我是補(bǔ)記,購進(jìn)商品,收到借款,支付借款 這些,費用類的我沒調(diào)因為牽涉到往年損益調(diào)太麻煩我沒調(diào)

王超老師 解答

2019-10-21 16:39

你好同學(xué),我只能大概給你一個思路,你去找一下有沒有做這樣的分錄
1.資產(chǎn)類的科目寫著貸方,比如存貨,庫存商品,固定資產(chǎn)等
2.負(fù)債類的寫著借方,比如應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款
這兩種是很容易讓你 的資產(chǎn)變?yōu)樨?fù)數(shù)的

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你好同學(xué),你接手的是外賬 一般是一部分的應(yīng)收賬款沒有體現(xiàn)在明細(xì)賬里面,導(dǎo)致現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2019-10-21 10:50:06
貨幣資金肯定不能是負(fù)數(shù)的。你們調(diào)整最好是根據(jù)銀行存款流水。
2019-10-19 20:20:44
你好幾月份的不正確。
2020-06-28 13:47:09
調(diào)整未分配利潤即可
2017-12-06 16:09:40
您好!這個要調(diào)很麻煩,要找出是哪里的問題才行。
2016-11-24 09:27:58
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