去年有一筆賬做錯了:借應(yīng)收賬款938.4 貸營業(yè)外支出938.4 ,現(xiàn)在需要調(diào)賬: 借以前年度損益調(diào)整938.4 貸應(yīng)收賬款938.4 借利潤分配-未分配利潤 938.4 貸以前年度損益調(diào)整938.4 這樣處理是否正確 ? 利潤分配月底還是年底做手工結(jié)轉(zhuǎn)?具體分錄怎么做?涉及去年的所得稅要怎么處理?
Min夢想旅程中
于2019-10-21 10:06 發(fā)布 ??1285次瀏覽
- 送心意
風(fēng)老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CISA
2019-10-21 10:10
這樣處理沒有考慮所得稅和法定盈余公積的影響,不過影響金額不大的話,可以直接調(diào)入本期,具體:
借:所得稅費用/以前年度損益調(diào)整 -938.4*25%,貸:應(yīng)交稅費
借:提取法定盈余公積/以前年度損益調(diào)整 -938.4*75%*10%,貸:盈余公積
相關(guān)問題討論

這樣處理沒有考慮所得稅和法定盈余公積的影響,不過影響金額不大的話,可以直接調(diào)入本期,具體:
借:所得稅費用/以前年度損益調(diào)整 -938.4*25%,貸:應(yīng)交稅費
借:提取法定盈余公積/以前年度損益調(diào)整 -938.4*75%*10%,貸:盈余公積
2019-10-21 10:10:41

借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-27 19:56:41

你好,可以這樣調(diào)整,但是不規(guī)范,應(yīng)該嚴格一點的話做一個差錯更正
2019-08-23 09:53:11

你好,學(xué)員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42

你好!
由于上面的預(yù)計負債的確認是按照最佳估計數(shù)計提的
2019-09-22 11:35:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息