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Excel答疑老師

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2019-10-20 19:15

一般來說是不會變的,不知道你使用了什么公式,有些函數(shù)是wps或office獨有的,這種情況就需要把公式粘貼為值

有連鏈接的,不發(fā)數(shù)據(jù)文件給對方,對方打開只是不會更新數(shù)據(jù)而已,數(shù)據(jù)變的情況沒遇到過,你可以連數(shù)據(jù)文件一起發(fā)給對方試一下

隨便陳情 追問

2019-10-20 19:17

那能不能專門設(shè)置讓數(shù)據(jù)不變?

Excel答疑老師 解答

2019-10-20 19:19

你把數(shù)據(jù)粘貼為值,發(fā)給對方它就不會變了,反正你不會發(fā)鏈接的另一個文件過去,所以不會有影響

隨便陳情 追問

2019-10-20 19:20

可是,我要發(fā)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)過去,對方要根據(jù)鏈接路徑復(fù)核的,怎么辦

Excel答疑老師 解答

2019-10-20 19:28

那你就得把鏈接的文件一起發(fā)過去了

隨便陳情 追問

2019-10-20 19:37

好吧,這就是一個死循環(huán),發(fā)過去之后就會出現(xiàn)版本問題,部分?jǐn)?shù)據(jù)不認(rèn)

Excel答疑老師 解答

2019-10-20 19:40

具體那些單元格數(shù)據(jù)不認(rèn)?這些單元格中使用了什么公式?一一排查,只有文字描述不好解決,畢竟這情況很少見

隨便陳情 追問

2019-10-20 19:42

就是用了vlookup

Excel答疑老師 解答

2019-10-20 19:45

那應(yīng)該不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)有變的情況,建議截圖出來看

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你好,必須有具體的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和模擬數(shù)據(jù)呢。公式?jīng)]有一樣的,一年都寫不了兩個一樣的
2019-03-26 14:00:50
你好,可以設(shè)置超鏈接,具體你可以查一下超鏈接怎么用
2020-04-02 06:06:19
一般來說是不會變的,不知道你使用了什么公式,有些函數(shù)是wps或office獨有的,這種情況就需要把公式粘貼為值 有連鏈接的,不發(fā)數(shù)據(jù)文件給對方,對方打開只是不會更新數(shù)據(jù)而已,數(shù)據(jù)變的情況沒遇到過,你可以連數(shù)據(jù)文件一起發(fā)給對方試一下
2019-10-20 19:15:30
1、首先, 我們需要在同一個 Excel 表中添加兩個工作表。特別是, 下面描述的方法必須在同一表中的兩個工作表中可用。我命名了第一個表: 引用的表, 第二個表命名: 引用后的表。 2、輸入 = 引用表的名稱, 只要數(shù)據(jù)在引用位置后出現(xiàn)在第二個表中!您需要引用數(shù)據(jù)位置 就行, 例如, 您需要引用第一個表中的數(shù)字, 您可以輸入: = 引用表!A2。 3、完成上述步驟后, 將在引用出現(xiàn)后對返回進(jìn)行編號。 4、同樣, 輸入適當(dāng)?shù)奈恢? = 引用表!B2。 5、單擊 輸入, 將顯示引用的名稱。 6、同樣, 您也可以參考第一個表的建立日期。 7、按照上面的方法, 最后你可以完成引用的表
2020-02-18 14:32:47
你要什么表格
2016-04-20 15:32:28
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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