
老師。已入費(fèi)用的后期收到發(fā)票嗎賬務(wù)處理,有不明白的地方,收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)稅款少了,需要增加費(fèi)用,之前預(yù)估費(fèi)用少,可下個(gè)月增加的話,就違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制,那如何賬務(wù)處理呢?
答: 你好,根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整那筆會計(jì)分錄即可,跨月不夸年不影響
老師,看到你之前分析,已入費(fèi)用的后期收到發(fā)票嗎賬務(wù)處理,有不明白的地方,收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)稅款少了,需要增加費(fèi)用,之前預(yù)估費(fèi)用少,可下個(gè)月增加的話,就違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制,那如何賬務(wù)處理呢?
答: 你發(fā)票這個(gè)月收到的,在這個(gè)月調(diào)整就可以 如果之前業(yè)務(wù)發(fā)生了收到了發(fā)票不會出現(xiàn)這個(gè)問題的,實(shí)際操作中這種問題沒法避免
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于費(fèi)用,款已付,對方未開票,怎么賬務(wù)處理;關(guān)于費(fèi)用,上月付款,下月收到發(fā)票怎么賬務(wù)處理
答: 借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 下個(gè)月收到發(fā)票借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。

