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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-19 11:18

你好 不用操作 現(xiàn)在就在 應交稅費-未交增值稅的貸方科目就可以了

小蜜蜂 追問

2019-10-19 11:28

國稅手續(xù)都辦好了,滯納金要用進項稅抵,具體的會計憑證怎么做?

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 11:30

你好  借 營業(yè)外支出  貸 應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你好 不用操作 現(xiàn)在就在 應交稅費-未交增值稅的貸方科目就可以了
2019-10-19 11:18:57
你好 抵扣聯(lián)是單獨存放 發(fā)票聯(lián)才是入帳
2019-03-18 13:44:56
銷項稅額 借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 進項稅額 借 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-10 16:46:24
是的,如果是沒有認證的話,就是放入待抵扣進項稅額科目,但是分錄不是這么寫的,而是借庫存商品 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸應付賬款,下個月認證了,借應交稅費-進項,貸應交稅費-待抵扣進項稅額。
2018-12-25 15:24:08
您好,目前這個加計抵減沒有明確的會計分錄,建議您計入   加計抵減:   借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)    貸:其他收益
2020-05-19 14:18:45
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