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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-19 08:50

一、8月份的分錄:
借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:銀行存款
有進(jìn)項(xiàng)稅時,一般納稅人可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
二、9月份開始按月進(jìn)行攤銷處理
借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi)(或銷售費(fèi)用——租賃費(fèi))
貸:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)

阿木容若 追問

2019-10-19 08:55

老師,這一項(xiàng)為什么不做預(yù)付賬款呢,之前有個老師說8月份借預(yù)付賬款,其他應(yīng)付帳款,借其他應(yīng)付帳款,貸銀行存款,9余份再進(jìn)行攤銷

江老師 解答

2019-10-19 08:57

因?yàn)槟愕陌l(fā)票已經(jīng)到了,直接可以計入長期待攤費(fèi)用了,如果是發(fā)票沒有到,后期發(fā)票到了,這個分錄是:
借:其他應(yīng)付款(或預(yù)付賬款)
貸:銀行存款
發(fā)票到了
借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款(或預(yù)付賬款)

阿木容若 追問

2019-10-19 09:02

哦哦,我8月份交的8月份就開了發(fā)票,所以就按照老師說的第一個直接計入待攤費(fèi)用哈去,那老師我們之前都是每個月交每個月的房租。比如7月就交7月的,沒有計入待攤費(fèi)用,就是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這樣是不是正確的

江老師 解答

2019-10-19 09:09

如果是一個月的費(fèi)用,可以直接計入管理費(fèi)用——租賃費(fèi),如果是幾個月的費(fèi)用, 需要在長期待攤費(fèi)用科目進(jìn)行攤銷處理

阿木容若 追問

2019-10-19 09:11

好的,那老師我10月份交9月份物業(yè),9月份是不是就是借應(yīng)付帳款,貸管理費(fèi)用,10月交費(fèi)收到發(fā)票在做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢

江老師 解答

2019-10-19 09:26

如果是10月份交9月份物業(yè),是直接按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提9月份的物業(yè)管理費(fèi),不管是否支付,屬于當(dāng)期的費(fèi)用,都是直接入賬,預(yù)提費(fèi)用,后期支付后取得發(fā)票,直接可以沖銷預(yù)提費(fèi)用,再按發(fā)票入賬

阿木容若 追問

2019-10-19 09:39

我是10月交的9月份的錢開的發(fā)票,那意思是我就直接10月份入賬嗎,9月可以不計提哈?

江老師 解答

2019-10-19 09:42

那你想這樣做也可以,直接計入費(fèi)用處理。

阿木容若 追問

2019-10-19 09:42

好的,謝謝老師

江老師 解答

2019-10-19 10:28

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你開發(fā)票只按發(fā)票做借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額,別的沒有發(fā)貨,也沒有收款不做賬,只掛這個
2020-06-01 13:35:15
這個前提是啥,生產(chǎn)微波爐的嗎
2020-04-09 16:56:53
您好,分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-05-04 22:16:18
以后要開票做收入嗎 如果是的話 先做預(yù)收款 借銀行 帶預(yù)收
2017-02-28 11:02:15
外賬沒開票可以不用做賬先,如果要做,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品,如果確認(rèn)收入就要確認(rèn)增值稅
2016-10-08 18:03:33
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