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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-10-18 15:14

應(yīng)該是可以用于抵扣的稅款 在以后產(chǎn)生稅金的時候可以自動抵減

星の晴 追問

2019-10-18 15:18

我們3月份的時候還是小規(guī)模納稅人,也能抵嗎?這個月剛升為一般納稅人

軼塵老師 解答

2019-10-18 15:20

你這個是稅控盤產(chǎn)生的抵扣就可以抵減

星の晴 追問

2019-10-18 16:25

那就是我在11月申報10月稅款的時候可以把這個480月給抵掉是嗎

軼塵老師 解答

2019-10-18 16:31

如果你有稅款的話 可以把這個480給低掉

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你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
同學您好,進項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
您好,您看下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末是借方還是貸方
2021-01-08 21:25:17
應(yīng)交稅費——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報增值稅申報少了
2017-10-19 20:58:03
你好,可能是在借方余額的,那就是你多交了稅
2020-08-03 17:36:02
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