
暫估入庫錢已付,如果暫估按不含稅的銷售額暫估,那銀行存款余額就對不上了,怎么辦?借:庫存商品暫估 貸:銀行存款
答: 你好 暫估入庫錢已付是這樣做分錄 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
銷售商品 為什么不是 借:銀行存款。貸:庫存商品呢 賣出去了銀行存款增加庫存商品減少
答: 這種分錄將交增值稅稅款沒有記上,沒有確認(rèn)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售行業(yè),那個采購是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。銷售是:借:銀行存款 貸 :庫存商品,貸:庫存商品進(jìn)銷差價對嗎
答: 您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。


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2019-10-18 10:57
鄒老師 解答
2019-10-18 11:01
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