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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 14:09

你好,年應(yīng)納稅所得稅不超過100萬,按照5%計(jì)提所得稅,減免20%,100-300直接按照10%計(jì)提所得稅減免15%。假如年應(yīng)納稅所得額250萬,所得稅=100*5%+150*10%

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:12

這個(gè)100萬,和以前說的季度不超30萬指的是一樣的吧,只不過,一年算下來稅額增加了

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:13

明白了老師

月月老師 解答

2019-10-17 14:14

你好,小規(guī)模納稅人,季度不含稅收入不超過30萬,免征增值稅,這是增值稅的減免政策。

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:14

對(duì)

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:15

現(xiàn)在企業(yè)所得稅按年征收了是吧,不是季度的了?

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:16

應(yīng)納稅所得額,不是營(yíng)業(yè)額,是利潤(rùn)額嗎?

月月老師 解答

2019-10-17 14:16

你好,是的,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是季度預(yù)繳的。

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:18

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:19

我這個(gè)季度交2561.23,為什么要減去我第一季度的稅金呢,不明白,和第一季度有什么關(guān)系

月月老師 解答

2019-10-17 14:20

你好,所得稅繳納是看本年累計(jì)的,按照本年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)算,不超過100萬,年累計(jì)利潤(rùn)總額*5%-已經(jīng)繳納=還需要繳納的所得稅。

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:21

那我營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)都得是按年填,不是每個(gè)季度分開填的對(duì)嗎?

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:21

我上個(gè)季度填錯(cuò)了

月月老師 解答

2019-10-17 14:21

你好,是的,都是按照本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的。

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:22

增值稅呢

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:22

增值稅不是按年吧

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:22

以前的也作廢不了了,沒辦法彌補(bǔ)了

月月老師 解答

2019-10-17 14:24

你好,增值稅屬于價(jià)外稅,不在損益表里面的。

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:24

您什么意思不明白

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:25

我的增值稅按季度的實(shí)際額來填沒錯(cuò)吧,不是按年吧

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:25

但是我的所得稅就填錯(cuò)了

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:25

我一直以為都是按年呢

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:25

不是,一直以為都是按季度呢

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:26

會(huì)不會(huì)被罰款呀

月月老師 解答

2019-10-17 14:27

你好,增值稅小規(guī)模納稅人是按照季度申報(bào)的。我指的增值稅和所得稅的申報(bào)方式不一樣。增值稅按照季度申報(bào),所得稅是按照本年累計(jì)金額申報(bào)的。

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:27

好吧

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:27

第二季度的企業(yè)所得稅填錯(cuò)了

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:27

也改不了了

月月老師 解答

2019-10-17 14:28

你好,企業(yè)所得稅季度現(xiàn)在只是預(yù)繳,沒關(guān)系的。最終還是要做匯算清繳的。

劍橋教育課程顧問袁艷 追問

2019-10-17 14:29

哦,那我放心了

月月老師 解答

2019-10-17 14:30

親,如有疑問,請(qǐng)繼續(xù)提問,滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~

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你好! 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1:甲公司從事家政服務(wù),2019年度從業(yè)人數(shù)為120人,資產(chǎn)總額為4000萬元,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬元,當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元,享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2:乙公司從事軟件設(shè)計(jì)服務(wù),2019年度從業(yè)人數(shù)為200人,資產(chǎn)總額為5000萬元,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬元,當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬元,享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
你好 100*5%加80*10% 按這個(gè)來算的
2021-04-27 17:48:04
你好,就是利潤(rùn),100萬以內(nèi)的稅率是2.5%, 利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率5%。 12.5%乘以20%等于2.5%。
2022-04-12 14:27:50
對(duì)于小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過300萬元的部分,減按35%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2023-03-14 10:23:23
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-04-18 15:56:01
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