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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-17 10:14

業(yè)務(wù)招待費不交稅,只是到所得稅匯算清繳時,會有稅前扣除限額,超過的部分,會納稅調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額,這樣就會到繳納企業(yè)所得稅的。

幽蘭 追問

2019-10-17 10:22

老師,稅前扣除限額是多少?超出部分怎樣調(diào)整

張艷老師 解答

2019-10-17 10:25

《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十三條:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
超出部分做納稅調(diào)整。

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業(yè)務(wù)招待費不交稅,只是到所得稅匯算清繳時,會有稅前扣除限額,超過的部分,會納稅調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額,這樣就會到繳納企業(yè)所得稅的。
2019-10-17 10:14:42
你好,是需要有納稅調(diào)增的,比如招待費發(fā)生額100元,本年不含稅收入2000元,按照100*60%=60和2000*0.005=100,取小值,60可以稅前扣除,超過的部分40元,也是需要交納所得稅的。
2020-01-08 13:53:39
你好,就填寫實際發(fā)生多少,然后稅務(wù)允許扣除的標準是多少?然后他差異就自動調(diào)整了。
2023-10-26 10:58:46
好,你們能取得餐飲的發(fā)票嗎?或者是超市那邊消費的?
2022-02-11 10:04:45
你好,這個沒有問題的,學(xué)員
2022-01-18 23:25:41
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