
業(yè)務(wù)招待費怎樣繳稅,什么時候交
答: 業(yè)務(wù)招待費不交稅,只是到所得稅匯算清繳時,會有稅前扣除限額,超過的部分,會納稅調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額,這樣就會到繳納企業(yè)所得稅的。
業(yè)務(wù)招待費這一塊不太懂,業(yè)務(wù)招待費年終是不是必須要繳稅的?
答: 你好,是需要有納稅調(diào)增的,比如招待費發(fā)生額100元,本年不含稅收入2000元,按照100*60%=60和2000*0.005=100,取小值,60可以稅前扣除,超過的部分40元,也是需要交納所得稅的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,業(yè)務(wù)招待費開不了票怎么解決,我們屬于煤炭貿(mào)易
答: 好,你們能取得餐飲的發(fā)票嗎?或者是超市那邊消費的?


幽蘭 追問
2019-10-17 10:22
張艷老師 解答
2019-10-17 10:25