
請問老師,增值稅每個月都轉(zhuǎn)出多交增值稅(進項一直大于銷項的) 年底應(yīng)該做什么處理呢?
答: 您好,您進項大于銷項的話,是不需要繳納增值稅的
老師轉(zhuǎn)出多交增值稅是進項大于項銷項得到的嗎?
答: 你好 不一定 還有可能會受進項稅轉(zhuǎn)出 和留抵進項稅的影響的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月進項大于銷項,進項跟銷項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,進大于銷的差額再借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,對嗎?謝謝!
答: 同學(xué)你好,你的處理是對的。

